1. Основные правила и требования к организации расчетов с подотчетными лицами: нормативные документы, организация документооборота.
2. Порядок выдачи денег под отчет: наличными, на личную карту, использование корпоративных карт.
3. Проблемные вопросы расчетов наличными денежными средствами между юридическими лицами через подотчетных лиц. Что должно быть в кассовых чеках.
4. Предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
5. Санкции за нарушение расчетов наличными.
6. Требования к правильному составлению и своевременному предоставлению авансового отчета. Утверждение срока для предоставления авансового отчета.
7. Особенности оформления командировочных расходов.
• Порядок выплаты суточных.
• Компенсация расходов по командировке (наем жилого помещения, транспорт, гостиничные услуги помимо проживания).
• Особенности учета расчетов по загранкомандировкам.
• Налогообложение компенсационных выплат по командировкам: налог на прибыль и НДФЛ.
• Проблемы налоговых вычетов по НДС в части командировочных расходов.
8. Учет расчетов с подотчетными лицами по оплате хозяйственных и представительских расходов.
• Операции с подотчетными наличными денежными суммами, выданными на хозяйственные расходы; отражение в учете.
• Учет использования подотчетных сумм на приобретение ТМЦ, включая ГСМ, канцтовары.
• Требования к документам, подтверждающим расходование подотчетным лицом денежных средств для хозяйственных нужд.
• Учет использования подотчетных сумм на представительские расходы.
• Налоговые последствия учета расходов по командировкам (НДС, налог на прибыль, НДФЛ).
9. Проверка расчетов с подотчетными лицами. Характерные ошибки и нарушения, выявляемые при проверке. Последствия допущенных нарушений для целей налогообложения. Арбитражная практика по налоговым спорам при расчетах наличными.
Ведет семинар САМКОВА Надежда Александровна –
ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»